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资产评估机构业务质量控制指南(中评协〔2017〕46号)

[日期:2017-09-28]   来源:中评协  作者:中评协   阅读:7048次

 一章  总则

 

 

第一产评机构的务质,明 资产估机构其人产评人合益和共利资产估基本指南。

第二产评机构自身业务务领等因素建立量控制证评务质风险

第三条  量控体系资产估机为实现制目而制定制政策要程序。

第四条  量控体系含的控政策括:

一)量控制任;

 

二)道德;

 

三)源;

 

四)产评

 

五)产评务计

 

六)产评务实资产出具;

 

七)控和改

 

八)件和

 

第五条  产评机构定的控制策和程 形成面文件和程行情当有当的

第六条  资产评机构资产评业务制, 当遵本指南。

 

二章  质量控责任

 

 

第七条  产评机构当合理定和系中制主体担的量控制并建机制控制主通常括:

一)高管理

 

二)

 

三)负责

 

四)

 

五)团队

 

六)产评构其

 

第八条  高管产评机构的者合资产估机的合伙管理 合伙事的合

高管层对业制承担终责

 

第九条  高管层应在股会(或合伙人者章者合协议行使

 

承担职责

 

理意认识业务 量控的重要,全参与,达到量控制

资产估机的服使全体人理解 的内涵其持宜性;

相关次上建 当具、可和可,并旨保持致;

四) 策组织构和量控制系,评审使其适宜充分和效的

理授支机业务分支机 开展施控制。

第十条  产评机构当建立制度。 师应资产估机或者合

职责需要的能力,由最管理 定并予其管直接高管层负责

本指外,首件有其相关 定的要符相关定要求。

  第十一条  首席担以下

 

一)立、和保量控体系;

二)制体的运行况,最高管层报 并提案;

三)全体提高

 

本指首席职责权有其相关的, 要符相关要求。

第十二资产估机当制务项负责职责要求道德 执业经验产评专业负责产评

产评机构根据特征产评 负责人。

  第十三条  担以下

 

一)组织实

 

二)业务施中协调通;

 

三)照程序告与业务关的要信息;

 

四)作;

 

五)理利用家工及工作果;

 

六)织编产评告,关内容;

 

七)出具的产评告上名;

 

八)织处产评告提后的

 

九)整理估档

 

  第十四条  核人当符下列求:

 

一)履行术专长

 

二)备审要的


三)证审作的性。

 

  第十五条  核人承担以职责

 

一)情况;

 

二)

 

三)核工作稿;

提出的明

第十六条  通常包承担者参与 目工业务以下

领导行工作负责工作令;

按照估机量控政策程序的求从 具体业务作,成工作稿;

三)报执务过发现重大

四)核已成的作底稿接受核。 第十七条   资产估机当明量控制其他包括:

 

一)

 

二)人;

 

三)支机构人;

 

四)理人


五)息管理

 

六)案管理

 

七)秘人

 

三章  职业道德

 

 

第十八条  资产估机当制政策程序利于 体人遵守道德

第十九资产估机制定的策和强调 道德的重资产构可管理的示范教育控以对违产评 道德方式予化。

第二十条  资产估机当按资产职业独立正的具体业务点采用当的理方式持独立 ,如:

性和性的益关等因素行分 和判最大度地少或者除不因素至放 使立性不利响降至接受平;

要求关人就有关立性信息确定否存在反独性的情

排除产评专业做出专业断的 部因

  第二十一条  构制定保密要求产评专业及其员对家秘当事的商所在估机的商构依法资产估机构取和家秘及商人泄公开的息以资产评结论

一)托人或由委可的

 

二)律、行的第方;

三)有管机构、业协产评专业及其委托人和其他事人务结者离所在当按者合同定承保密

 

四章  人力资源

 

 

第二十二条  当配的人力根据和更新。

第二十三条  构在制人力源政策常可以内容:

一)划;

 

二)职责求;

 

三)聘与

 

四)育与培

 

五)效考

 

六)酬制度。


  第二十四条  构在制策和以重考察团队是否件:

一)要的道德,能保持立性;

 

二)要的

遵守估机业务质控制策和程的意

第二十五条  构聘家和部人作的当制利用家和外作的政和程使其承的工作量要

 

五章  资产评业务

 

 

第二十六条  环节控制政和程与委人正式订资 委托同之前对拟托事行必了解决定受委

第二十七条  慎地 在制业务政策和常考以下面:

一)

 

二)产评托合签订

资产估委合同 置。

第二十八条  在洽业务可以点关

 

一)产评

 

二)律、行资产评定;

 

三)委托内

 

四)的情

 

第二十九条  在估委合同有关要求力等素,正理解委托内识别确定否受理

第三十条  资产估机当根业务险对资 业务行分可以考下列素:

一)自委托相关当

 

二)象的

 

三)资产估机其人

 

四)产评告使不当的

 

第三十一条 当估委合同 情形资产估机当采措施并保 。采的措施常包

一)更、止、止的情核;

 

二)采取原因与托人通;

 

三)信息到相

 

六章  资产评业务

 

 

第三十二条  构可以资产评 控制政和程等达成下目

团队工作内点关 域;

  (二)负责有效和管资产业务

 

  (三)有效资产

 

使委其他关当事了解产评划的 容,

第三十三条  构制定产评业务计政策程序,常可按照流程分

对资基本项进明确;

 

二)产评和批准参与

 

三)产评划的容和繁程度;

 

四)产评划的制、、批流程。 第三十四构制定资产业务

制政策资产 资产开展下工作:

作而

确定委托其他关当要的

三)定是否行适的培

 

四)定是否展初估活

 

七章  资产评业务施和资评估告出具

 

 

第三十五条  出具的控政策律、 政法资产估准得以遵足出要求。

第三十六 务实资产的控制策和程 序:

一)团队建及作委派;

 

二)场调查料收集算;

 

三)产评

 

四)作及

 

五)难问题者争决;

 

六)负责的指督;

 

七)核;

 

八)产评及提交。

 

第三十七条  构在制不同现场估算产评 的控政策和通常考以下素:

一)场调查案的行性;

 

二)完整性;

 

三)估方法恰当数的理性;

 

四)产评告的性。

 

第三十八条  构制定解决难问题的控制策和序,通包括:

一)难问题内部告及

二)中的意分歧。 歧意估机才能出资产

 

第三十九条  构制定的工作行指控制策和程通常括:

一)团队管理;

 

二)务时间度;

 

三)通;

 

四)务风险

 

第四十条  资产估机专门或者 资产评业务内部和程经审格的下一和程,通常括:

一)程;

 

二)能力求;

 

三)核的、范和方法。

 

  第四十一条  政策程序。

 

产评政策程序 交的产评告存瑕疵题时产评不良影重程或者潜影响当采的相施。

 

八章  监控和

 

 

第四十二定政和程序对质 控制系运行控。关注以内容:

量控制系是符合本南要是否 实际况;

  (二)量控制系是达到了量目

 

三)量控制系是得到有和保持。 

第四十三条 据本构的管对质控制体运行控措

 

和利不同渠来源相关信 价和进质制体提供依

  (二)量控体系行的控;

 

对质体系运行情检查价。

第四十四条 控中制体

中的关控制采取 采取施的有性和价。

  第四十五条  和其他信息量控体系适当性有效提出

 

九章  文件和

 

 

第四十六条  定文控制政确保制体使用文件均有效本, 失效或文件和料。

第四十七条  定政和程序保持 务质控制的并及档。

的政策程序记录标识索、保期限超期后置所的控制求。

第四十八条  务质主要包

 

一)业务作底稿

 

二)控和改记录

 

三)量控制记录

 

第四十九务质据重 性和要性其内以符法律行政法 要求。

 

十章   附 则

 

第五十条  具有业务资估机 遵守指南,估机可以照本指

  第五十一条  本南自 2017 10 1 施行中国产评2010 12 18 《关于机构务质制指的通2010214 号) 时废


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